|
Faktúra |
|
FA RAABE
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2000261934
|
odber BAT
|
162,97 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
200101547
|
potraviny
|
296,28 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
4211007641
|
vodné stočné
|
26,56 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
27.01.2021 |
|
Faktúra |
4211007642
|
vodné stočné
|
226,96 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
27.01.2021 |
|
Faktúra |
10201324
|
Tlačiareň HP LJ
|
1 284,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
SOVA SK spol. s.r.o. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
04.12.2020 |
|
Faktúra |
20099
|
Pluto skrinka
|
362,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
10.07.2020 |
|
Faktúra |
2125430
|
prenájom rohoží
|
136,42 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
20205835
|
čistiace prostriedky
|
487,72 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
8273359344
|
telekomunikačné poplatky
|
183,85 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s, |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
7191000477
|
elektrická energia
|
1 780,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
2000261935
|
odber BAT
|
940,37 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
52003910
|
superflex
|
1 274,73 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
2020854
|
odber BRO
|
109,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
20205865
|
čistiace prostriedky
|
635,08 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
20120286
|
Kancelárske potreby
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
8658747442
|
zemný plyn
|
349,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
8658748271
|
Zemný plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
357012020
|
vozík zavážací ku konvektomatu
|
2 630,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
TELESYS SLOVAKIA spol. s r. o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
352012020
|
Šj
|
286,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
TELESYS SLOVAKIA spol. s r. o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
11.12.2020 |